审计制度(审计制度建设)
制度审计主要关注现行内部控制制度的充分性及其执行程度,试图通过审查人力资源管理内部制度的建立及执行情况,来评价企业人力资源管理活动对企业绩效和价值的影响制度审计的优点在于,它关注制度的设计和整合,有助于促进管理的。
主管单位的内部审计机构负责对所属的单位实行定期审计六审计机关应当向被审计单位发送审计通知书,明确规定审计的方式范围间隔期限和有关要求等审计终结后,应做出审计结论和处理决定审计机关对执行财经制度。
制度化行之有效的内部审计监督体系,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定中央企业内部审计管理暂行办法中国内部审计准则中小企业板公司内部审计工作指引及公司章程制定本制度。
国务院各部门和地方人民政府各部门国有的金融机构和企业事业组织,以及法律法规规章规定的其他单位,依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济。
会计制度审计是对被审计单位会计制度制定的完善性及其执行的合理性所开展的审查监督活动,主要用于审查各业务主管部门制定的统一会计制度以及各个地区的会计制度补充规定是否完善和合理审查被审计组织是否认真贯彻和执行会计制度。
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