[600068分红]润和软件遭控股股东违规占用资金 日最高占用额为9167.04万元

近来,深交所向润和软件(300339.SZ)下发年报问询函,公司需要就控股股东润和出资对公司形成资金占用、拟采纳的资金办理办法、公司相关内部操控准则是否健全、控股股东高份额质押股份以及对外8.78亿元大额债款等状况作出阐明。

深交所重视到,润和软件遭控股股东违规占用资金。润和软件控股股东润和出资因为资金流动性问题,2020年经过向供货商拆借公司预交给供货商金钱的方法施行资金占用算计6923.00万元,2021年头再次经过同类方法施行资金占用7744.04万元。润和出资在2020年12月31日前偿还占用资金5500万元,在2021年4月13日前偿还占用资金1423.00万元及利息222.66万元,在2021年4月20日之前偿还占用资金7744.04万元及利息110.28万元。润和出资非经营性占用上市公司资金,日最高占用额为9167.04万元,占2020年底归母净资产的3.19%。

对此,深交所要求润和软件阐明润和出资占用润和软件资金的明细状况,润和软件控股股东可以直接向上市公司供货商拆借资金的原因,前述供货商与润和软件控股股东及实践操控人是否存在相关联系或其他利益来往,以前年度是否存在经过同类方法施行非经营性资金占用。一起润和软件还需要阐明公司相关办理准则、内部操控程序未能有用防备前述资金占用事项产生的原因,并阐明润和软件董事会及相关高档办理人员在发现和处理资金占用的过程中是否勤勉尽责。

值得注意的是,润和软件资金办理、收付款的内部操控存在缺点,而公司内部自我点评称未发现严重缺点。《2020年度财务陈述出具带着重事项段的无保留定见审计陈述的专项阐明》显现,2020年度控股股东非经营性资金占用上市公司事项表明晰润和软件在资金办理、收付款的内部操控层面存在缺点。《2020年度内部操控自我点评陈述》显现,润和软件不存在财务陈述内部操控严重缺点,未发现非财务陈述内部操控严重缺点。

深交所要求润和软件阐明公司相关内部操控准则是否健全并有用施行,《2020年度内部操控自我点评陈述》确定内部操控不存在严重缺点的依据及合理性,并详细阐明润和软件拟采纳的改进资金办理、收付款相关内部操控缺点的详细办法。

此外,润和出资外告贷及质押融资也遭到深交所重视。润和软件前期公告显现,到2021年4月7日,润和软件控股股东润和出资、实践操控人周红卫、姚宁算计持有公司股份9629.11万股,占公司总股本的12.09%,其间处于质押状况的股份合计9194.00万股,占其持有公司股份总数的95.48%,占公司总股本的11.54%。未来半年内到期的质押股份数量为3461万股,对应融资余额为22.60亿元;未来一年内到期的质押股份数量为9194万股,对应融资余额为7.17亿元。此外,润和出资各类告贷总额为8.78亿元,其间半年内需偿付债款3.14亿元,半年以上一年以内需偿付债款5.64亿元。

深交所要求润和软件核实并阐明控股股东、实践操控人对外告贷及质押融资资金去向及详细用处,一起阐明能否妥善有用处理前述债款,已采纳和拟采纳的化解危险办法,是否存在因控股股东、实践操控人质押股份平仓或未及时清偿债款导致其所持公司股份大幅削减、操控权产生改变的危险。润和软件还需要阐明控股股东高份额质押危险及对外大额债款危险对润和软件生产经营、标准运作带来的影响,防备控股股东危险传导至上市公司的相关应对办法。

此外,深交所还对润和软件定制软件开发事务合同的详细条款、存货相关合同履约本钱触及的主要内容以及收买的联创智融收入继续下滑等问题进行问询。

依据深交所要求,润和软件需在5月14日前将有关阐明资料报送公司办理部并对外发表。

发布于 2023-06-29 20:06:43
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